11月23日,日照市市属国有企业内部审计交流座谈会在日照银行召开。市国资委四级调研员战百仁、日照银行监事长杨宝峰出席会议,市国资委财务监管与资本运营科、日照市企业国有资产服务中心、市属各国有企业内部审计部门负责人参加会议。
会上,市国资委相关科室负责人对国务院《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》进行了解读并征求意见;日照银行审计部负责人从公司治理的顶层架构设计、审计发展情况及发展思路等方面进行了专题经验分享。
战百仁调研员指出,近年来,日照银行通过创新审计模式,将审计结果与绩效考核、职务提升挂钩,达到审计范围全覆盖,不断提升审计质效,一系列强有力的措施切实保障了日照银行的高质量发展,非常值得市属国有企业认真学习、借鉴。下一步,市国资委将认真贯彻党中央、国务院关于加快建立健全国有企业、国有资本审计监督体系和制度的决策部署,有效促进市属国有企业不断提升公司治理水平和风险防范能力。
杨宝峰监事长在交流时指出,在市国资委等监管部门的科学指导下,日照银行顺应全面依法治国、全面从严治党的大形势,从维护事业长治久安的高度出发,以强烈的责任担当,大力实施依法治行、从严治行方略,公司治理体系不断完善,“三长”分工明确——董事长“开明”把方向,行长“精明”搞经营,监事长“严明”抓监督,在复杂严峻的形势下,确保了全行安全稳健运营,实现了事业全方位、深层次、根本性的变化。内部审计作为“从严治行”的主要抓手,为总行党委提供了决策依据和保障,在“治已病、防未病”方面发挥了重要作用,充分证明了“严管就是厚爱”。下一步,日照银行审计队伍要继续与外部监督、总行党委同频共振,切实发挥价值导向作用,为日照银行持续稳健、高质量发展保驾护航。
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